รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2569
| รายการ |
ได้รับจัดสรร |
เบิกจ่าย |
ร้อยละ |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
ดู |
| 1. งบดำเนินงาน |
9,445,843.90 |
4,962,632.07 |
52.54 |
4,483,211.83 |
47.46 |
 |
| 2. งบลงทุน |
11,402,500.00 |
6,683,600.00 |
58.62 |
4,718,900.00 |
41.38 |
 |
| 3. งบบุคลากร |
6,294,500.00 |
6,102,153.71 |
96.94 |
192,346.29 |
3.06 |
 |
| 4. งบอุดหนุน |
45,560,240.00 |
45,560,240.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
 |
| 5. งบรายจ่ายอื่น |
17,338,400.00 |
12,026,475.00 |
69.36 |
5,311,925.00 |
30.64 |
 |
| 6. เงินกลาง |
660,000.00 |
567,624.00 |
86.00 |
92,376.00 |
14.00 |
 |
| ทั้งหมด |
90,701,483.90 |
75,902,724.78 |
83.68 |
14,798,759.12 |
16.32 |
|
ตรวจสอบงบประมาณ
กลุ่ม/โรงเรียน
งบประมาณโครงการ
|
|
|
|
|
|
USER ONLINE
| ขณะนี้ |
1 คน |
| สถิติวันนี้ |
3 คน |
| สถิติเดือนนี้ |
7 คน |
| สถิติปีนี้ |
291 คน |
| สถิติทั้งหมด |
559 คน |
|
|